2016年初級審計師《理論與實務》內部審計的產生和發(fā)展


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(二)內部審計的產生和發(fā)展
內部審計在受托經濟責任關系下,基于經濟監(jiān)督的需要而產生和發(fā)展的,它是經營管理實行分權制的產物。
20世紀40年代,內部審計進入現(xiàn)代發(fā)展時期。
主要標志:
一是審計的方法,從過去的詳細審計改變?yōu)橐栽u價內部控制系統(tǒng)為基礎的抽樣檢查;
二是審計的領域,從財務審計擴大到效益審計。
1941年,美國成立了“國際內部審計師協(xié)會”(IIA),標志著內部審計時有了自己的職業(yè)組織。
我國現(xiàn)在的內部審計是伴隨政府審計的恢復和重建而產生與發(fā)展的。在國家與國家審計署早期階段頒布的法律法規(guī)中,一般都有關于內部審計的規(guī)定和說明。目前我國很多大型企業(yè)集團都設置了內部審計機構,制定了有關內部審計的規(guī)定、制度,對我國內部審計的發(fā)展產生了巨大影響。
2003年3月4日審計署發(fā)布了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》。按照規(guī)定,國家機關、金融機構、企業(yè)事業(yè)組織、社會團體以及其他單位,應當按照國家有關規(guī)定建立健全內部審計制度。實踐證明,中國的內部審計,不僅要實施財務審計,而且要開展管理審計。內部審計已成為我國審計體系的一個重要組成部分。
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【例題】
為加強和規(guī)范內部審計工作,2003年3月4日審計署發(fā)布了:
A.《內部審計工作條例》
B.《內部審計基本準則》
C.《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》
D.《審計署關于內部審計若干問題的暫行規(guī)定》
【答案】 C
【解析】考點為2003年3月4日審計署發(fā)布的內容。
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