2019年初級審計師《審計理論與實務》內部控制概述
更新時間:2019-09-06 13:08:58
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第七章 內部控制及其測試
第一節(jié) 內部控制概述
一、內部控制的含義
所謂內部控制,是指組織為了維護資產(chǎn)的安全、完整,保證會計信息的真實、可靠,保證其管理或者經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性并遵守有關法規(guī),而制定和實施相關政策、程序和措施的過程。
二、內部控制的作用(與定義相似)
三、內部控制的分類
內部控制可以根據(jù)不同的標準進行分類:
1.按控制的目的,可以分為財產(chǎn)物資控制(材料領用制度)、會計信息控制(會計憑證的復核制度)和經(jīng)營決策控制(質量控制、計劃控制)。
2.按控制的功能,可以分為預防式控制(未發(fā)生,例如授權審批)和察覺式控制(已發(fā)生,例如期末盤點)。
3.按控制的時間,可以分為事前控制、事中控制和事后控制。
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