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2019年初級審計師《審計理論與實務》內部控制概述

更新時間:2019-09-06 13:08:58 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽31收藏6

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2019年初級審計師《審計理論與實務》內部控制概述”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關考試重點,希望對大家有所幫助。請持續(xù)關注環(huán)球網(wǎng)校審計師考試頻道,預祝考生一切順利。本篇具體內容如下:

點擊查看:2019年初級審計師《審計理論與實務》審計理論與方法知識點第七章

第七章 內部控制及其測試

第一節(jié) 內部控制概述

一、內部控制的含義

所謂內部控制,是指組織為了維護資產(chǎn)的安全、完整,保證會計信息的真實、可靠,保證其管理或者經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性并遵守有關法規(guī),而制定和實施相關政策、程序和措施的過程。

二、內部控制的作用(與定義相似)

三、內部控制的分類

內部控制可以根據(jù)不同的標準進行分類:

1.按控制的目的,可以分為財產(chǎn)物資控制(材料領用制度)、會計信息控制(會計憑證的復核制度)和經(jīng)營決策控制(質量控制、計劃控制)。

2.按控制的功能,可以分為預防式控制(未發(fā)生,例如授權審批)和察覺式控制(已發(fā)生,例如期末盤點)。

3.按控制的時間,可以分為事前控制、事中控制和事后控制。

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分享到: 編輯:張佳佳

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