2019年初級審計師《審計理論與實務》內(nèi)部審計的審計報告


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第一部分 審計理論與方法
第九章 審計報告
第三節(jié) 內(nèi)部審計的審計報告
一、內(nèi)部審計報告的含義
內(nèi)部審計報告是指內(nèi)部審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計事項做出審計結論,提出審計意見和審計建議的書面文件。
二、內(nèi)部審計報告的基本要素
1.標題。
2.收件人:應當是對審計項目有管理和監(jiān)督責任的機構或個人。
3.正文:審計概況、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)的問題、審計結論、審計意見和審計建議等內(nèi)容。
4.附件:是對審計報告正文進行補充說明的文字和數(shù)字材料。
附件應當包括針對審計過程、審計發(fā)現(xiàn)問題所做出的具體說明、被審計單位的反饋意見等內(nèi)容。
5.簽章。由主管的內(nèi)部審計機構蓋章,并由審計機構負責人、審計項目負責人以及其他經(jīng)授權的人員簽字。
6.報告日期。一般采用內(nèi)部審計機構負責人批準送出日,但是某些情況下需使用相關日期,比如因采納組織主管負責人的某些修改意見等。
7.其他事項。應當聲明內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施的。
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