2013年審計師考試《企業(yè)財務審計》輔導:業(yè)務循環(huán)內部控制測評


業(yè)務循環(huán)內部控制測評(掌握)
一、了解并描述采購與付款業(yè)務的內部控制
二、抽查部分采購業(yè)務
1.根據重要性原則選取
2.檢查與驗證的內容包括:
(1)核對請購單與訂購單是否一致,請購單是否經過適當的授權人批準,訂購單是否連續(xù)編號。
(2)核對采購合同上確定的價格、付款日期與財會部門核準的支付條件是否一致。(3)檢查合同是否經過有關部門審查,核對賣方發(fā)票上所購物品的數量、規(guī)格、品種與合同是否一致。
(4)抽驗部分付款憑單,檢查其是否附有請購單、訂購單、驗收單,付款憑單和驗收單是否連續(xù)編號,驗證驗收環(huán)節(jié)的有效性和計算的正確性。
(5)核對采購合同、賣方發(fā)票、驗收單與入庫單是否一致。
(6)檢查購入材料計價正確與否,被審計單位采用永續(xù)盤存制核算時,復核計價正確性。
三、付款環(huán)節(jié)的測試
(1)了解應付款項記錄、付款業(yè)務是否分開,了解有關憑證的傳遞過程;應付款項總賬與明細賬是否由不同人員記錄;應付款項記錄人員與出納員的職責是否分開。
(2)抽取部分支票,檢查簽發(fā)的支票是否有被授權人的簽字,支票中各個項目與賣方發(fā)票是否一致。
(3)檢查應付票據內部控制。
?、儆^察應付票據記錄與業(yè)務經辦是否獨立,職責分工是否合理。簽發(fā)票據、記錄、付款有無一人負責的情況。
?、诔椴椴糠肿鲝U的、退回的票據,查明是否予以注銷,是否編號保存。
?、哿私鈶镀睋傎~與明細賬是否定期核對,并且和債權人提供的有關記錄相調節(jié)。
四、固定資產內部控制測評
1.固定資產新增需要審批,需要可行性研究
2.報廢需要審批
3.驗收需要有驗收報告,還要保證和財務、倉儲部門的獨立。
【例題4-多】(2007)審計人員對與固定資產相關的內部控制進行測試時,應實施的審計程序有( )
A.驗證新增固定資產的各種手續(xù)是否齊全
B.索取固定資產驗收報告,檢查驗收部門工作的獨立性
C.檢查固定資產賬、卡的設置情況
D.分析比較各年度固定資產保險費,查明有無異常變動
E.檢查折舊額計算的正確性
【答案】ABC
【例題5-多】(2008)為了檢查采購與付款循環(huán)內部控制的有效性,審計人員可以采取的測試程序有( )
A.抽取部分采購業(yè)務,檢查請購單是否經過批準
B.檢查驗收單是否連續(xù)編號
C.比較分析當年與上年應付賬款余額的變動情況
D.向債權人函證應付賬款
E.觀察驗收部門是否獨立于倉庫保管部門
【答案】ABE
【例題6-綜】(2009)2009年4月,某審計組對乙公司2008年度財務收支情況進行審計。有關采購與付款循環(huán)審計的情況和資料如下:
資料1:審計人員在對采購與付款業(yè)務內部控制進行調查的過程中了解到:
(1)大宗采購由采購部門經理直接指定供應商;
(2)各部門提出采購申請,由本部門經理批準后,向供應商發(fā)出訂單;
(3)由專職人員按月從供應商處取得對賬單,并與應付賬款明細賬相核對;
(4)指定會計人員定期核對采購日記賬和總賬。
問題:“資料l”中,符合內部控制要求的有( )
A.大宗采購由采購部門經理直接指定供應商
B.各部門提出采購申請,由本部門經理批準后,向供應商發(fā)出訂單
C.由專職人員按月從供應商處取得對賬單,并與應付賬款明細賬相核對
D.指定會計人員定期核對采購日記賬和總賬
【答案】CD
【例題7-綜】(2008)問題:下列各項中,屬于固定資產內部控制測試程序的有( )
A.檢查固定資產管理、使用部門是否設置明細賬和卡片
B.索取固定資產驗收報告,驗證驗收部門工作的獨立性
C.索取固定資產出售調出計劃,審查審批手續(xù)是否齊全
D.編制固定資產及累計折舊分類匯總表,并與總分類賬及報表核對
【答案】ABC
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