2013年審計師考試《審計理論與實務(wù)》:內(nèi)部控制的含義
更新時間:2013-06-20 12:49:45
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摘要 內(nèi)部控制的含義:是指被審計單位為了維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,保證會計信息的真實、可靠,保證其管理或者經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性并遵守有關(guān)法規(guī),而制定和實施相關(guān)
第七章 內(nèi)部控制及其測評
知識點一、內(nèi)部控制的含義
所謂內(nèi)部控制,是指被審計單位為了維護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,保證會計信息的真實、可靠,保證其管理或者經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性并遵守有關(guān)法規(guī),而制定和實施相關(guān)政策、程序和措施的過程。
內(nèi)部控制是管理現(xiàn)代化的必然產(chǎn)物,它的產(chǎn)生和發(fā)展,促使審計工作從詳細(xì)審計發(fā)展成為以測評內(nèi)部控制為基礎(chǔ)的抽樣審計。
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