2019年初級審計師理論與實務第二部分財務報告內部控制測評
更新時間:2019-02-25 09:25:56
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摘要 環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2019年初級審計師理論與實務第二部分財務報告內部控制測評”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關考試內容,希望大家認真學習。請持續(xù)關注環(huán)球網校審計師考試頻道,預??忌寄茼樌ㄟ^考試。本篇具體內容如下:
第二部分 企業(yè)財務審計
第七章 財務報告審計
第一節(jié) 財務報告內部控制測評和審計目標
知識點二、內部控制測評
測評的步驟與方法
1、了解并描述資產負債表編制的內部控制
2、通過審閱有關表、賬或進行實地觀察,驗證資產負債表編制程序的健全性、合理性和有效性,并針對控制弱點作進一步調查、分析,提出改進的意見和建議。
3、通過調查、詢問、實地觀察
4、運用抽查法(必要時對重要賬戶和重要事項采用詳查法)檢查編表前的準備工作是否充分、有效
5、調查了解有關人員掌握資產負債表的編制原則、程序、方法的程度,初步審查編制報表的質量
6、索取以往年度報表報送工作的資料,了解執(zhí)行編報時間控制方式的情況
7、評價內部控制
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