2016年審計師《審計理論與實務(wù)》知識點內(nèi)部審計報告的基本要素


內(nèi)部審計報告的基本要素
1.標(biāo)題(環(huán)球網(wǎng)校提供內(nèi)部審計報告)
2.收件人
應(yīng)當(dāng)是與審計項目有管理和監(jiān)督責(zé)任的機構(gòu)或個人。
3.正文
審計概況、審計依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計建議、其他方面。
4.附件
是對審計報告正文進行補充說明的文字和數(shù)字材料。一般應(yīng)包括相關(guān)問題的計算及分析性復(fù)核審計過程、審計發(fā)現(xiàn)問題的詳細說明、被審計單位及被審計責(zé)任人的反饋意見等內(nèi)容。
5.簽章
6.報告日期
7.其他
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內(nèi)部審計的審計報告
1.如有必要,內(nèi)部審計人員可以在審計過程中提交期中報告,以便及時采取有效的糾正措施改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制。
2.審計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在實施必要的審計程序后,編制審計報告,并向被審計單位征求反饋意見。
3.內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交被審計單位和組織適當(dāng)管理層,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
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