2016審計師《理論與方法》講義:內(nèi)部審計機構(gòu)


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內(nèi)部審計機構(gòu)
一、內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置
世界各國對于內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置,根據(jù)其所隸屬企業(yè)領(lǐng)導的層次不同,可分為以下幾種體制:
1.董事會領(lǐng)導體制。
2.監(jiān)事會或?qū)徲嬑瘑T會領(lǐng)導體制。
3.總經(jīng)理領(lǐng)導體制。
4.財務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導體制。
內(nèi)部審計機構(gòu)在本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)的領(lǐng)導下開展工作。
二、內(nèi)部審計機構(gòu)的職責
總結(jié):本單位的人、財、物、內(nèi)控制度、管理、效益。
財政收支、財務(wù)收支;預算內(nèi)、預算外資金的管理和使用;領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計;固定資產(chǎn)投資項目進行審計;內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項。
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三、內(nèi)部審計機構(gòu)的權(quán)限
1.要求被審計單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務(wù)報表和其他有關(guān)文件、資料;4.5.6.檢查權(quán)
2.3.參與權(quán)(如:參加會議、規(guī)章制度的制定)
7.8.處理權(quán)(如:臨時制止、經(jīng)批準暫時封存,不等于處罰)
9.10.建議權(quán)
四、內(nèi)部審計的法律責任(熟悉)
我國當前的內(nèi)部審計法規(guī)沒有明確內(nèi)部審計人員的法律責任。單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予批評教育或行政處分,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當移交司法機關(guān)處理。
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